工作职责:
1.负责集团及子公司的采购预付款类单据、材料采购类单据、资产采购类单据的付款审核;
2.负责集团及子公司的采购类单据的入账;
3.负责集团及子公司的采购发票情况,对接供应商催票;
4.审核采购类合同并监督合同的执行;
5.负责及时向上级反馈本岗位业务办理过程中出现的问题;
6.按月核对往来,确保往来金额真实准确;
7.部门负责人安排的其他工作。
任职资格:
1、会计或相关专业,本科毕业;
2、2年及以上工作经验;
3、工作细致诚实勤奋。